Öffentliche Bekanntmachung

Jahresabschluss 2016 des Abwasserzweckverbandes Aichstetten-Aitrach-Tannheim

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Aichstetten-Aitrach-Tann-heim hat am 22.11.2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt. Gem. §§ 5 Abs. 2, 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. § 95 b der Gemein-deordnung für Baden-Württemberg (GemO) wird deshalb der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden festgestellten Werten öffentlich bekannt gemacht:

    EUR
1. Ergebnisrechnung  
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 529.090,48
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 529.090,48
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00
1.4 Außerordentliche Erträge 0,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00
2. Finanzrechnung  
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 383.140,47
2.2 Summd der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeite 383.140,47
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 0,00
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 0,00
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 0,00
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 0,00
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 0,00
2.12 Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 5.265,00
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 40.225,02
2.14 Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) 5.265,00
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 34.959,52
3. Bilanz  
3.1 Immaterielles Vermögen 0,00
3.2 Sachvermögen 4.452.158,31
3.3 Finanzvermögen 35.409,52
3.4 Abgrenzungsposten 0,00
3.5 Nettoposition 0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 4.487.567,83
3.7 Basiskapital 0,00
3.8 Rücklagen 8.149,39
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 4.452.158,31
3.11 Rückstellungen 0,00
3.12 Verbindlichkeiten 27.260,13
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 4.487.567,83

4. Der Rechenschaftsbericht 2016 wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Geschäftsführung wird für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Auf die Auslegung des Jahresabschlusses 2016 wird gem. § 18 GKZ verzichtet.

Tannheim, 24.11.2017
gez.
Blanz
Geschäftsführer

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